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審計署:十大央企補繳稅款5.37億元

每經(jīng)網(wǎng) 2013-05-10 12:10:58

截至2013年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項,對70名相關(guān)責(zé)任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業(yè)已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 金微    

每經(jīng)記者  金微  發(fā)自北京

2013年5月10日,審計署發(fā)布了中國華能集團公司、中國國電集團公司等10家國家企業(yè)的2011年財務(wù)收支審計結(jié)果,審計的重要內(nèi)容之一是審查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況。受審計的企業(yè)已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。

除了華能、國電以外,中國五礦集團公司、中國移動通信集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責(zé)任公司、中國出版集團公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司等也在這10戶國有企業(yè)審計之列。

這次審計的重點內(nèi)容主要有以下五個方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實黨和國家經(jīng)濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業(yè)發(fā)展過程中面臨的突出矛盾、潛在風(fēng)險和重大體制機制問題,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進反腐倡廉建設(shè);四是檢查企業(yè)重大經(jīng)濟決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況,促進企業(yè)規(guī)范管理。

審計署企業(yè)審計司負責(zé)人魏強說,各企業(yè)在保持了平穩(wěn)發(fā)展,并在改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。但也存在一些值得關(guān)注的問題。

魏強列舉了幾大問題,“其中,有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范,存在會計核算不準確,報表編制不完整等問題;有的企業(yè)投資決策和工程項目管理還不夠規(guī)范,部分項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題,個別項目因經(jīng)營決策不當造成重大損失;有的企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠,內(nèi)部制度執(zhí)行不力,對下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在,個別企業(yè)存在的問題還較突出。”

魏強說,10戶企業(yè)均高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,認真落實審計決定和建議,截至2013年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項,對70名相關(guān)責(zé)任人進行了嚴肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業(yè)已補繳各項稅款5.37億元,挽回損失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業(yè)均已采納。

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